РУСАЛ объявляет результаты деятельности компании по итогам 2024 года

РУСАЛ объявляет результаты деятельности компании по итогам 2024 года

РУСАЛ объявляет результаты деятельности компании по итогам 2024 года.

Ключевые моменты

В 2024 году ситуация в мировой алюминиевой отрасли оставалась сложной, прежде всего, из-за высокой волатильности мировых цен на сырьё для производства металла, а также сдержанного роста спроса на алюминий на фоне слабой динамики экономики и высоких процентных ставок. Основной вклад в сохранение в целом неблагоприятной для Компании конъюнктуры внесло расширение санкционных ограничений против российского алюминия и изменения в цепочках поставок.

В результате, в отчетный период продажи первичного алюминия и сплавов сократились на 7,1%, до 3 859 тыс. тонн (4 153 тыс. тонн в 2023 году), продажи продукции с добавленной стоимостью – на 8,1%, до 1 422 тыс. тонн. При этом выручка от реализации первичного алюминия и сплавов по итогам 2024 года упала на 4,0 %, до 9 726 млн долл. США (10 129 млн долл. США в 2023 году), общая выручка снизилась на 1,1% и составила 12 082 млн долл. США.

Чистый долг Компании вырос на 11,0%, до 6 415 млн долл. США, расходы по обслуживанию долга – на 12,1% по сравнению с 2023 годом.

На этом фоне перенастройка каналов экспортных продаж и развитие внутреннего рынка, а также акцент на повышение операционной эффективности и сохранение устойчивости бизнеса позволили Компании увеличить производство алюминия на 3,7%, до 3 992 тыс. тонн в 2024 году (3 848 тыс. тонн в 2023 году), а за счет стратегической инвестиции в завод Hebei Wenfeng New Materials – нарастить выпуск глинозёма на 25,3%, до 6 430 тыс. тонн (5 133 тыс. тонн в 2023 году).

Скорректированная EBITDA составила 1 494 млн долл. США, маржа по скорректированной EBITDA – 12,4%.

Несмотря на рост скорректированной EBITDA, чистый денежный поток от операционной деятельности по итогам 2024 года сократился на 72,6%, до 483 млн долл. США, а оборотный капитал увеличился на 25,1%, до 4 586 млн долл. США. Причинами такой динамики стали, в первую очередь, освоение новых логистических цепочек, высокий уровень долга и стоимости заимствований, а также приверженность Компании даже в тяжелых условиях инвестировать в дальнейшее развитие, достройку производственных мощностей и экологическую модернизацию действующих предприятий.

Компания сохранила фокус на фундаментальных принципах устойчивого развития и социальной ответственности. Общие капитальные затраты, направленные на экологическую модернизацию заводов, обеспечение их долгосрочной непрерывной работы и дальнейшее развития мощностей, были увеличены на 29,4%, до 1 366 млн долл. США в 2024 году против 1 056 млн долл. США в 2023 году. Особое внимание уделялось цифровизации производственных процессов и автоматизации управления предприятиями, что позволило повысить операционную эффективность.

«Прошедший год выдался непростым для всей алюминиевой отрасли. Цены на сырьё изменялись с рекордной скоростью, а спрос на металл рос медленно. Проблем добавили и санкции против российского алюминия и изменения в логистических маршрутах, которые заставляли искать новые пути, чтобы поставлять продукцию заказчикам и не терять позиции на мировом рынке.

В этой непростой ситуации РУСАЛ проявил свой сильный характер. Компания переориентировала экспортные поставки, поддержала развитие внутреннего рынка и сделала особый акцент на эффективность», – пишет Русал в своем Телеграм-канале.

Источник: Русал
Просмотров: 60

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter